Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА





Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

БИЗНЕС-ПЛАН

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

На 2013 год

 

ОАО «Смолевичская бройлерная птицефабрика»

 

(Наименование организации)

Смолевичский

(Район)

Минская

область)

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:

Руководитель кредитующего банка Руководитель вышестоящей организации

__________________________ Ф. И. О. ____________________________ Ф. И. О.

 

“_____”___________________ “_____”___________________

 

СОГЛАСОВАНО:

 

Заместитель министра

 

__________________________ Ф. И. О.

 

“_____”___________________

 

 

ПАСПОРТ ОРГАНИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

   
Вид деятельности Производство мяса бройлеров
Отрасль Сельское хозяйство
Наименование предприятия ОАО «Смолевичская бройлерная птицефабрика»
Юридический адрес  
Форма собственности  
Дата регистрации  
Размер уставного фонда по состоянию на 1 января 2013г
Учредители предприятия  
Распределение уставного фонда в долях: государства, % 99,87
субъектов хозяйствования негосударственных форм собственности, %  
иностранных участников, %  
прочих участников, % 0,13
Общества, в которых предприятие является учредителем, акционером:  
Директор Рамченко Сергей Геннадьевич
Стаж работы на предприятии 2 года
Главный бухгалтер Шут Татьяна Константиновна
Стаж работы на предприятии  
Контактные телефоны:
Код города  
тел. приемной
тел. гл. экономиста
факс

 

 

Резюме

 

Бизнес-план ________________ разработан с целью______________________

 

 

Основной идеей бизнес-плана является_________________________________

 

 

Современное состояние дел на________________________________________

 

 

I. Характеристика организации и стратегия ее развития

Бизнес-планом предусматривалась годовая программа по выработке

 

 

Современное состояние организации____________________________________

 

 

II. Структура организации

 

Структура__________________ представлена на схеме

 

Схема

 

III. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

 

 

IV. Основные выводы

Анализ бухгалтерской отчетности __________________за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. позволяет сделать следующие выводы.

Организация характеризуется:

________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

В качестве мер, которые будут способствовать улучшению финансового положения организации, можно выделить следующие:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

РАЗДЕЛ 1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Форма № Лист №

 

 

Показатели 2012 г. (факт) 2013 г. (план) в т. ч. 2013 г. в % к 2012 г.
январь-март январь-июнь январь- сентябрь
Производительность труда, в процентах к соответствующему периоду 2012 г. 109,8 105,9 101,1 103,2 105,9 Х
Рентабельность продаж, в процентах 15,3 12,8 11,0 11,8 12,0 Х
Инвестиции в основной капитал в процентах к соответствующему периоду 2012 г. 315,7 170,6 95,2 83,0 260,4 Х
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 170,6
Показатель по энергосбережению, в процентах -10,7 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 Х
Снижение уровня материалоемкости продукции (в фактических ценах), в процентах   0,89   0,95   1,1   0,81   0,8 Х
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в организациях промышленности            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Форма № Лист №

 

Показатели Единица измерения 2012 г. (отчет) 2013 г. (план) в т. ч. 2013 г. в % к 2012 г.
январь-март январь-июнь январь- сентябрь
Валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах – всего млн руб. 105,9
в том числе растениеводства млн руб. - 111,5
животноводства млн руб. 105,4
Производство валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в расчете:              
на 100 га сельскохозяйственных угодий млн руб. 105,9
на одного работника, занятого в сельскохозяйственном производстве млн руб. 105,9
Основные фонды по среднегодовой стоимости млн руб. 121,0
Оборотные средства по среднегодовой стоимости млн руб. 141,2
Среднесписочная численность работающих – всего чел. 100,6
в том числе работников, занятых в основной деятельности чел. 101,0
Фонд оплаты труда – всего млн руб. 140,0
в том числе работников, занятых в основной деятельности млн руб. 140,0
Размер тарифной ставки 1-го разряда тыс. руб. 100,0
Среднемесячная заработная плата 1 работника тыс. руб. 142,3
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг млн руб. 126,5
в том числе:              
материальные затраты млн руб. 124,3
из них: импортные сырье, материалы, покупные изделия, топливо млн руб. 72,8
расходы на оплату труда млн руб. 136,3
отчисления на социальные нужды млн руб. 136,5
амортизация основных средств и нематериальных активов млн руб. 117,7
прочие затраты млн руб. 126,4
Индекс себестоимости реализованной продукции, работ, услуг % 181,5 125,6 147,5 136,9 136,6 125,6
Индекс доли материальных затрат в затратах на производство продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности % 100,4 98,3 99,3
Индекс себестоимости реализованной продукции, работ, услуг на 1000 рублей реализованных товаров, продукции, работ, услуг % 93,4 Х
Снижение (рост) материалоемкости произведенной продукции, работ, услуг (в фактических ценах) по основному виду деятельности %   0,89   0,95   1,1   0,81   0,8   Х
Выручка от реализации продукции, работ, услуг млн руб. 121,5
Выручка от реализации продукции без налогов сборов и платежей включенных в выручку от реализации млн руб. 122,3
Индекс выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг % 194,4 121,5 124,2 123,2 123,0 121,5
Прибыль (убыток) от реализации продукции млн руб. 101,7
Объем производства продукции в текущих ценах (за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки) млн руб. 132,0
Коэффициент экономии ресурсов  

 


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Форма № Лист №

 

Показатели Единица измерения 2012 г. (факт) 2013 г. (план) в т. ч. 2013г. в % к 2012 г.
январь- март январь- июнь январь- сентябрь
Затраты на производство продукции млн руб. 128,2
в т.ч. материальные затраты млн руб. 126,0
Экономия ресурсов %            
Уровень рентабельности реализованной продукции, работ, услуг % 19,9 16,0 13,3 14,4 14,7 80,4
Уровень рентабельности продаж % 15,3 12,8 11,0 11,8 12,0 83,7
Чистая прибыль (убыток) млн руб. 102,9
Использование прибыли по направлениям млн руб.            
Фонд накопления млн руб.            
Фонд потребления млн руб.            
Остаток нераспределенной прибыли млн руб. 202,8
Сумма кредиторской задолженности на конец отчетного периода млн руб. 98,4
в том числе просроченная млн руб. 76,2
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности % 16,0 12,4 16,3 13,9 13,6   77,5  
Сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода млн руб. 105,0
в том числе просроченная млн руб. 86,9
Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности % 9,2 7,6 8,9 8,5 8,1 -1,6
Средства организации на отчетную дату: млн.руб. 128,6
в том числе: оборотные активы млн руб.            
из них: собственных оборотных средств млн руб. 128,6
внеоборотные активы млн руб.            
Коэффициент текущей ликвидности   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами   0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами   0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Удельный вес краткосрочных и долгосрочных обязательств в выручке от реализации продукции % 13,2 57,9 28,1 17,9 73,3
Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта:              
внутренний рынок % 60,7 Х
ближнее зарубежье % 39,3 Х
дальнее зарубежье %            
Инвестиции в основной капитал, всего млн руб. 170,6
в том числе:              
в создание основных средств, участвующих в предпринимательской деятельности млн руб.  
Источники инвестиций в основной капитал: млн руб.  
собственные средства млн руб. 184,2
заемные средства млн руб.            
республиканский бюджет млн руб.            
местные бюджеты млн руб.            
внебюджетные фонды млн руб.            
иностранные источники (без кредитов иностранных банков) млн руб.            
кредиты банков млн руб.            
из них: кредиты иностранных банков млн руб.            
средства населения млн руб.            
прочие источники млн руб. 67,1
               
  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Форма № Лист №
 
                     
Показатели Единица измерения 2012 г. (факт) 2013 г. (план) в т. ч. 2013 г. в % к 2012 г.
январь- март январь- июнь январь- сентябрь
Объем полученной государственной поддержки млн руб.          
в том числе в виде: предоставления отсрочки и (или) рассрочки уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и пени, налогового кредита млн руб.            
установления нормативного распределения выручки млн руб.            
предоставления бюджетных субсидий и (или) средств на финансирование капитальных вложений млн руб.            
предоставления бюджетного займа, бюджетной ссуды млн руб.            
предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь, облисполкомов (Мингорисполкома) по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь млн руб.            
предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по внешним государственным займам (кредитам) млн руб.            
понижения цен (тарифов) на природный газ, электрическую и тепловую энергию, бензин и дизельное топливо млн руб.            
предоставления отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию млн руб.            
возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами млн руб.            
реструктуризации просроченной кредиторской задолженности по платежам млн руб.            
в том числе: по налогам и сборам в республиканский и местные бюджеты млн руб.
по платежам в Фонд социальной защиты населения млн руб.
по бюджетным ссудам и займам млн руб.
по таможенным платежам млн руб.
по кредитам банков млн руб.
по платежам за энергоресурсы млн руб.
по экономическим санкциям и пеням млн руб.

 

 


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ Форма № Лист №

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

Наличие земельных угодий на 01.01. планируемого года Площадь, га
Общая земельная площадь
Сельскохозяйственные угодья – всего
из них: пашня
луговые угодья – всего
в т. ч. сенокосы - всего
из них: сенокосы улучшенные
сенокосы естественные
в т. ч. пастбища – всего
из них: пастбища улучшенные
пастбища естественные
многолетние насаждения
Площадь леса
Пруды и водоемы
Балл с/х угодий
Балл пашни
Балл кормовых угодий
 
Мероприятия по улучшению земель Площадь, га Затраты планируемого года всего млн руб.
Освоение новых земель под пашню и многолетние насаждения в планируемом году – всего    
в том числе за счет: орошения    
осушения    
культуротехнических работ на землях, не требующих осушения    
Коренное улучшение природных кормовых угодий    
в том числе: сенокосов    
пастбищ    
Восстановление (перезалужение) ранее улучшенных природных кормовых угодий
Поверхностное улучшение сенокосов и пастбищ – всего    
Создание орошаемых сенокосов и пастбищ    

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ Форма № Лист №

 

Заготовка и внесение удобрений 2012 г. (факт) 2013 г. (план)
Заготовка органических удобрений, т
в т. ч. торфа, т    
Внесение органических удобрений – всего, т
в расчете на 1 га пашни, т 16,5
Известкование кислых почв, т /га  
на площади, га  
Внесение минеральных удобрений в дейст. веществе – всего, т
в т. ч.: азотных
фосфорных
калийных
Внесение минеральных удобрений в дейст. веществе на 1 га, ц:    
сельхозугодий 2,39 2,54
пашни 3,36 3,58

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ Форма № Лист №

ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой



Поиск по сайту:







©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.